Регистрация ООО — это только первый шаг на пути к успешному бизнесу. Правильная организация бухгалтерского учета с самого начала поможет избежать проблем с налоговой, штрафов и путаницы в расчетах. В этой статье мы разберем пять ключевых шагов, которые помогут вам быстро и грамотно наладить бухгалтерию после регистрации ООО.
Шаг 1. Открытие расчетного счета в банке
Открытие расчетного счета — это обязательный шаг для ведения бизнеса, так как расчеты с клиентами и контрагентами по закону должны проходить через банковский счет. Кроме того, расчетный счет позволяет:
— Вести прозрачную финансовую деятельность.
— Упрощать расчет налогов и сборов.
— Контролировать движение средств в режиме онлайн.
Как выбрать банк для открытия счета:
- Обратите внимание на тарифы (обслуживание, комиссии за переводы, платежи).
- Оцените удобство онлайн-банкинга и мобильного приложения.
- Проверьте возможность интеграции с бухгалтерскими сервисами (например, с 1С).
Какие документы потребуются:
- Устав компании.
- Решение о создании ООО.
- Выписка из ЕГРЮЛ.
- Паспорт руководителя компании.
Открытие счета обычно занимает 1–3 рабочих дня, после чего вы сможете принимать платежи и совершать расходы на нужды бизнеса.
Шаг 2. Выбор системы налогообложения
Выбор системы налогообложения напрямую влияет на уровень налоговой нагрузки и объем бухгалтерской отчетности. На этапе регистрации ООО можно выбрать одну из следующих систем:
ОСНО (общая система налогообложения):
- Подходит для бизнеса с крупным оборотом и возможностью возмещения НДС.
- Требует ведения полноценного бухгалтерского учета и сдачи отчетности по НДС.
УСН (упрощенная система налогообложения):
- Подходит для малого и среднего бизнеса.
- Два варианта налогообложения: «Доходы» (6%) или «Доходы минус расходы» (15%).
- Уменьшает объем отчетности и снижает налоговую нагрузку.
ПСН (патентная система налогообложения):
- Доступна для отдельных видов деятельности (например, розничная торговля, бытовые услуги).
- Фиксированная стоимость патента, отсутствие отчетности по доходам.
АУСН (упрощенная система налогообложения):
Доступна для определенных видов деятельности (например, розничная торговля, бытовые услуги).
- Фиксированная ставка налога в зависимости от дохода.
- Отсутствие обязательной отчетности по доходам (в отличие от других систем налогообложения).
- Простота ведения учета, так как не нужно сдавать подробные декларации.
- Упрощенный расчет налога, в зависимости от выбранного варианта: доходы или доходы минус расходы.
ЕНВД (единый налог на вмененный доход): применялся до 2021 года, в настоящее время не действует.
Совет: Если вы планируете работать с НДС, выбирайте ОСНО. Для небольшого бизнеса чаще всего подходит УСН. Если вы не подали уведомление о переходе на УСН в течение 30 дней после регистрации, по умолчанию будет применяться ОСНО.
Шаг 3. Настройка учета и выбор бухгалтера
Ведение бухгалтерии можно организовать несколькими способами:
- Самостоятельно — подходит для малого бизнеса с небольшим объемом операций, но требует внимательности и знаний налогового законодательства.
- Аутсорсинг — передача учета в специализированную бухгалтерскую компанию. Удобный вариант для экономии времени и защиты от ошибок.
- Внутренний бухгалтер — выгодно при большом количестве операций и необходимости постоянного контроля.
Как выбрать бухгалтера:
- Уточните опыт работы с ООО и выбранной системой налогообложения.
- Проверьте рекомендации и отзывы.
- Убедитесь, что бухгалтер готов работать с онлайн-сервисами и интеграциями с банком.
Совет: Для начинающего бизнеса оптимально использовать аутсорсинг или онлайн-сервисы — это сократит расходы на штатного специалиста и обеспечит качественный учет.
Шаг 4. Подключение к онлайн-сервисам для учета и отчетности
Современные сервисы позволяют автоматизировать учет, сократить количество ошибок и вовремя сдавать отчетность. Популярные платформы:
- 1С: Полноценная бухгалтерская программа с широкими возможностями настройки.
- Контур: Удобный онлайн-сервис для малого бизнеса с возможностью автоматической отправки отчетов в налоговую.
- СБИС – комплексное решение для учета, отчетности и взаимодействия с контролирующими органами.
Преимущества автоматизации:
— Снижение риска ошибок в расчетах.
— Удобное управление финансами в режиме онлайн.
— Уведомления о сроках сдачи отчетности.
Совет: Подключите интеграцию с банком, чтобы платежи и поступления автоматически загружались в систему учета.
Шаг 5. Ознакомится с правилами и сроками подачи отчетности
После запуска бизнеса необходимо вовремя сдавать обязательную отчетность, даже если деятельность не ведется. Это так называемая нулевая отчетность – ее подают, чтобы избежать штрафов и блокировки расчетного счета. Подробнее о подаче нулевой отчетности можно узнать в нашей статье.
Кроме нулевой отчетности, предпринимателям необходимо разбираться и в других видах отчетности, рассмотрим основные из них.
Налоговая отчетность:
- Налог на прибыль: сдача отчетности по налогу на прибыль производится ежегодно (до 28 марта), а авансовые платежи — ежеквартально.
- НДС: организации, работающие на общей системе налогообложения, обязаны сдавать отчетность по НДС ежеквартально, а если сумма налога более 2 миллионов рублей, то ежемесячно.
- Налог на имущество: декларация подается до 30 марта года, следующего за отчетным.
- ЕСХН (единый сельхозналог): отчетность сдается ежегодно до 31 марта сельскохозяйственными товаропроизводителями, применяющими специальный налоговый режим.
Отчеты по страховым взносам
Компании обязаны сдавать отчетность по страховым взносам за каждого работника, включая пенсионные и социальные взносы. Это важная часть бухгалтерской отчетности, которая подается ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за кварталом.
Трудовая отчетность
Отчеты по трудовым отношениям, такие как сведения о сотрудниках и расчетах с ними, должны сдавать все компании, нанимающие работников. Основные формы:
- Сведения о трудовой деятельности работников (форма Т-2).
- Отчеты о расчетах с сотрудниками. Сроки подачи зависят от конкретной формы и регламентируются трудовым законодательством.
При трудоустройстве нового сотрудника работодатель обязан уведомить пенсионный фонд о приеме на работу в течение одного рабочего дня после заключения трудового договора. Несоблюдение этого срока может повлечь за собой штрафы и административные санкции.
Финансовая отчетность
Компаниям необходимо сдавать финансовую отчетность, которая включает:
- Бухгалтерский баланс.
- Отчет о финансовых результатах (ранее известный как «Отчет о прибылях и убытках»).
Эти формы заполняются ежегодно и подаются в налоговую службу. Организации на УСН (включая ООО) обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерскую отчетность, несмотря на применение упрощенной системы налогообложения. Исключение сделано только для индивидуальных предпринимателей (ИП) на УСН — они освобождены от ведения бухгалтерского учета и сдачи отчетности.
Сроки сдачи отчетности в 2025 году
Сроки сдачи отчетности зависят от типа налогообложения и других факторов. Рассмотрим основные сроки сдачи отчетов:
- НДС: отчетность подается ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за кварталом), а в случае ежемесячной сдачи — до 25 числа каждого месяца.
- Налог на прибыль: Сроки подачи следующие:
- За 2024 год — до 25 марта 2025 года.
- За 1-й квартал 2025 года — до 25 апреля 2025 года.
- За полугодие 2025 года — до 25 июля 2025 года.
- За 9 месяцев 2025 года — до 27 октября 2025 года.
- За 2025 год — до 25 марта 2026 года.
- Страховые взносы: подача отчетности происходит ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
- 15 января — за 4-й квартал предыдущего года,
- 15 апреля — за 1-й квартал,
- 15 июля — за 2-й квартал,
- 15 октября — за 3-й квартал.
- Трудовая отчетность: сроки зависят от типа отчета, например, сведения по расчетам с работниками сдаются ежемесячно или ежеквартально.
Особое внимание стоит уделить соблюдению сроков по сдаче отчетности, поскольку за их нарушение предусмотрены штрафы и пени. Также стоит помнить, что для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН), отчетность по налогам может быть проще и сдавать ее необходимо реже.
Совет: Используйте напоминания в бухгалтерской программе или настройте автоматическую отправку отчетов через онлайн-сервисы.
Заключение
Регистрация ООО — это только начало пути к успешному бизнесу. Ведение бухгалтерии требует времени, знаний и внимания к деталям. Передача учета на аутсорсинг позволяет минимизировать риски ошибок, оптимизировать налогообложение и вовремя сдавать отчетность. Профессиональные бухгалтеры помогут избежать штрафов, упростят взаимодействие с налоговой и обеспечат финансовую прозрачность. Использование онлайн-сервисов в сочетании с опытным аутсорсинговым сопровождением позволит сосредоточиться на развитии бизнеса, зная, что бухгалтерия под надежным контролем.

от ведущих специалистов в чате телеграм канала
Остались вопросы? Получи бесплатную консультацию! Мы позвоним в течении двух минут.